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信息名稱:2022年度常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局單位決算公開
索 引 號:014109840/2023-00148
法定主動公開分類:財政預決算公開 公開方式:主動公開
文件編號: 發(fā)布機構(gòu):市生態(tài)環(huán)境局
生成日期:2023-12-06 公開日期:2023-12-06 廢止日期:有效
內(nèi)容概述:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局單位決算
2022年度常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局單位決算公開

目  錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

三、2022年度主要工作完成情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表(功能科目)

六、財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

七、一般公共預算支出決算表(功能科目)

八、一般公共預算基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出決算表

十、政府性基金預算支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

十二、財政撥款機關運行經(jīng)費支出決算表

十三、政府采購支出決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關生態(tài)環(huán)境執(zhí)法方面的方針政策和法律法規(guī)。

(二)制定全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作計劃并組織實施。

(三)組織開展全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查,查處生態(tài)環(huán)境違法行為,負責生態(tài)環(huán)境行政處罰、行政強制。

(四)組織開展全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法專項行動,組織各類專項巡查工作。

(五)承擔全市生態(tài)環(huán)境日常執(zhí)法監(jiān)督工作。

(六)負責全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法信息公開工作和生態(tài)環(huán)境執(zhí)法隊伍建設。

(七)參與全市生態(tài)環(huán)境信訪工作,協(xié)調(diào)解決有關跨區(qū)域、跨流域生態(tài)環(huán)境污染糾紛。

(八)參與全市生態(tài)環(huán)境應急管理,指導協(xié)調(diào)較大以上環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的預警、應急處置、調(diào)查處理。

(九)承辦上級交辦的其他任務。

二、單位機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

根據(jù)單位職責分工,本單位內(nèi)設機構(gòu)包括綜合大隊(信訪辦公室)、監(jiān)督大隊、機動大隊(應急中心)。本單位無下屬單位。

三、2022年度主要工作完成情況

2022年,常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局全面落實習近平生態(tài)文明思想和法制思想,深入貫徹黨的二十大精神,堅持以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心,以解決突出生態(tài)環(huán)境問題為導向,不斷完善執(zhí)法機制、規(guī)范執(zhí)法行為、提高執(zhí)法效能,環(huán)境執(zhí)法工作取得良好成效。緊緊圍繞水、氣、固廢等要素,開展流域水陸協(xié)同、大氣污染協(xié)同、“三打”等專項執(zhí)法行動。深化執(zhí)法監(jiān)督正明清單,強化非現(xiàn)場執(zhí)法,優(yōu)化服務舉措,為改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供有力執(zhí)法保障。

扎實推進流域水陸協(xié)同專項執(zhí)法,打擊廢水偷排、直排,全力推進入河(湖)排污口排查整治。深入推進大氣污染協(xié)同專項執(zhí)法,開展重點區(qū)域執(zhí)法檢查,開展夏、秋季秸稈禁燒,組建“黨員突擊隊”。扎實推進固廢污染防治源頭治理,嚴厲打擊非法收集、利用、處置危險廢物,開展疫情防控醫(yī)療廢物專項檢查。嚴厲打擊生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)弄虛作假專項執(zhí)法,運用污染源自動監(jiān)控信息,對異常情況及時分析研判,捕捉偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)、弄虛作假等行為,開展非現(xiàn)場精準執(zhí)法。推進噪聲污染防治,利用廣播、電視、微信公眾號等媒體,宣傳新修訂的《中華人民共和國噪聲污染防治法》;加強部門聯(lián)動,在中高考等特殊時段開展“靜音”行動,加大對全市高考考點和中考考點的監(jiān)管力度,給廣大考生營造良好環(huán)境。深入開展環(huán)境風險隱患排查,有效化解生態(tài)環(huán)境安全隱患。圍繞重點時段有效有序推進環(huán)境應急工作全力做好特殊敏感時段及節(jié)假日值守和環(huán)境安全保障工作,落實“應報盡報”要求,信息第一時間報送,事故均得到妥善處理?;貞罕婈P切,有效化解突出環(huán)境信訪問題,充分利用12345、部微信、省信訪舉報平臺受理群眾的環(huán)境訴求,

第二部分  常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2022年度單位決算表

收入支出決算總表





公開01表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

按功能分類

決算數(shù)

一、一般公共預算財政撥款收入

1,516.44

一、一般公共服務支出



二、政府性基金預算財政撥款收入



二、外交支出



三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入



三、國防支出



四、上級補助收入



四、公共安全支出



五、事業(yè)收入



五、教育支出



六、經(jīng)營收入



六、科學技術支出



七、附屬單位上繳收入



七、文化旅游體育與傳媒支出



八、其他收入

126.10

八、社會保障和就業(yè)支出

0.26





九、衛(wèi)生健康支出

10.16





十、節(jié)能環(huán)保支出

1,393.61





十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二、農(nóng)林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

238.36





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經(jīng)營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務還本支出







二十五、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出



本年收入合計

1,642.54

本年支出合計

1,642.39

使用非財政撥款結(jié)余



結(jié)余分配



年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.15









總計

1,642.54

總計

1,642.54

注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表













公開02表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

財政專戶管理教育收費

事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

1,642.54

1,516.44











126.10

208

社會保障和就業(yè)支出

0.26

0.26













20805

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

0.26

0.26













2080501

   行政單位離退休

0.26

0.26













210

衛(wèi)生健康支出

10.16

10.16













21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.16

10.16













2101103

   公務員醫(yī)療補助

10.16

10.16













211

節(jié)能環(huán)保支出

1,393.76

1,267.66











126.10

21101

 環(huán)境保護管理事務

1,005.16

1,005.16













2110101

   行政運行

1,005.16

1,005.16













21102

 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察

25.56

25.56













2110299

   其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出

25.56

25.56













21104

 自然生態(tài)保護

68.64

68.64













2110401

   生態(tài)保護

68.64

68.64













21111

 污染減排

294.40

168.30











126.10

2111102

   生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察

294.40

168.30











126.10

221

住房保障支出

238.36

238.36













22102

 住房改革支出

238.36

238.36













2210201

   住房公積金

71.25

71.25













2210202

   提租補貼

95.89

95.89













2210203

   購房補貼

71.22

71.22













注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


支出決算表











公開03表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

1,642.39

1,253.94

388.46







208

社會保障和就業(yè)支出

0.26

0.26









20805

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

0.26

0.26









2080501

   行政單位離退休

0.26

0.26









210

衛(wèi)生健康支出

10.16

10.16









21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.16

10.16









2101103

   公務員醫(yī)療補助

10.16

10.16









211

節(jié)能環(huán)保支出

1,393.61

1,005.16

388.46







21101

 環(huán)境保護管理事務

1,005.16

1,005.16









2110101

   行政運行

1,005.16

1,005.16









21102

 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察

25.56



25.56







2110299

   其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出

25.56



25.56







21104

 自然生態(tài)保護

68.64



68.64







2110401

   生態(tài)保護

68.64



68.64







21111

 污染減排

294.25



294.25







2111102

   生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察

294.25



294.25







221

住房保障支出

238.36

238.36









22102

 住房改革支出

238.36

238.36









2210201

   住房公積金

71.25

71.25









2210202

   提租補貼

95.89

95.89









2210203

   購房補貼

71.22

71.22









注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。



財政撥款收入支出決算總表











公開04表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

金額單位:萬元

收 入

支 出

項 目

決算數(shù)

按功能分類

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款收入

1,516.44

一、一般公共服務支出









二、政府性基金預算財政撥款收入



二、外交支出









三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入



三、國防支出













四、公共安全支出













五、教育支出













六、科學技術支出













七、文化旅游體育與傳媒支出













八、社會保障和就業(yè)支出

0.26

0.26









九、衛(wèi)生健康支出

10.16

10.16









十、節(jié)能環(huán)保支出

1,267.51

1,267.51









十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出













十二、農(nóng)林水支出













十三、交通運輸支出













十四、資源勘探工業(yè)信息等支出













十五、商業(yè)服務業(yè)等支出













十六、金融支出













十七、援助其他地區(qū)支出













十八、自然資源海洋氣象等支出













十九、住房保障支出

238.36

238.36









二十、糧油物資儲備支出













二十一、國有資本經(jīng)營預算支出













二十二、災害防治及應急管理支出













二十三、其他支出













二十四、債務還本支出













二十五、債務付息支出













二十六、抗疫特別國債安排的支出









本年收入合計

1,516.44

本年支出合計

1,516.29

1,516.29





年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.15

0.15





一、一般公共預算財政撥款













二、政府性基金預算財政撥款













三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款













總計

1,516.44

總計

1,516.44

1,516.44





注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。



財政撥款支出決算表(功能科目)





公開05表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局





金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1,516.29

1,253.94

262.36

208

社會保障和就業(yè)支出

0.26

0.26



20805

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

0.26

0.26



2080501

   行政單位離退休

0.26

0.26



210

衛(wèi)生健康支出

10.16

10.16



21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.16

10.16



2101103

   公務員醫(yī)療補助

10.16

10.16



211

節(jié)能環(huán)保支出

1,267.51

1,005.16

262.36

21101

 環(huán)境保護管理事務

1,005.16

1,005.16



2110101

   行政運行

1,005.16

1,005.16



21102

 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察

25.56



25.56

2110299

   其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出

25.56



25.56

21104

 自然生態(tài)保護

68.64



68.64

2110401

   生態(tài)保護

68.64



68.64

21111

 污染減排

168.15



168.15

2111102

   生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察

168.15



168.15

221

住房保障支出

238.36

238.36



22102

 住房改革支出

238.36

238.36



2210201

   住房公積金

71.25

71.25



2210202

   提租補貼

95.89

95.89



2210203

   購房補貼

71.22

71.22



注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目)







公開06表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

金額單位:萬元

項 目

財政撥款基本支出

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

合計

1,253.94

1,229.61

24.33

301

工資福利支出

1,209.86

1,209.86



30101

 基本工資

147.35

147.35



30102

 津貼補貼

330.01

330.01



30103

 獎金

304.01

304.01



30106

 伙食補助費







30107

 績效工資







30108

 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

41.86

41.86



30109

 職業(yè)年金繳費

38.40

38.40



30110

 職工基本醫(yī)療保險繳費

34.73

34.73



30111

 公務員醫(yī)療補助繳費

14.69

14.69



30112

 其他社會保障繳費







30113

 住房公積金

232.62

232.62



30114

 醫(yī)療費







30199

 其他工資福利支出

66.19

66.19



302

商品和服務支出

24.33



24.33

30201

 辦公費

0.49



0.49

30202

 印刷費







30203

 咨詢費







30204

 手續(xù)費







30205

 水費







30206

 電費







30207

 郵電費







30208

 取暖費







30209

 物業(yè)管理費







30211

 差旅費







30212

 因公出國(境)費用







30213

 維修(護)費







30214

 租賃費







30215

 會議費

1.37



1.37

30216

 培訓費







30217

 公務接待費

0.27



0.27

30218

 專用材料費







30224

 被裝購置費







30225

 專用燃料費







30226

 勞務費







30227

 委托業(yè)務費







30228

 工會經(jīng)費

22.20



22.20

30229

 福利費







30231

 公務用車運行維護費







30239

 其他交通費用







30240

 稅金及附加費用







30299

 其他商品和服務支出







303

對個人和家庭的補助

19.74

19.74



30301

 離休費







30302

 退休費

18.37

18.37



30303

 退職(役)費







30304

 撫恤金







30305

 生活補助







30306

 救濟費







30307

 醫(yī)療費補助







30308

 助學金







30309

 獎勵金







30310

 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼







30311

 代繳社會保險費







30399

 其他對個人和家庭的補助

1.38

1.38



307

債務利息及費用支出







30701

 國內(nèi)債務付息







30702

 國外債務付息







30703

 國內(nèi)債務發(fā)行費用







30704

 國外債務發(fā)行費用







310

資本性支出







31001

 房屋建筑物購建







31002

 辦公設備購置







31003

 專用設備購置







31005

 基礎設施建設







31006

 大型修繕







31007

 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新







31008

 物資儲備







31009

 土地補償







31010

 安置補助







31011

 地上附著物和青苗補償







31012

 拆遷補償







31013

 公務用車購置







31019

 其他交通工具購置







31021

 文物和陳列品購置







31022

 無形資產(chǎn)購置







31099

 其他資本性支出







312

對企業(yè)補助







31201

 資本金注入







31203

 政府投資基金股權投資







31204

 費用補貼







31205

 利息補貼







31299

 其他對企業(yè)補助







399

其他支出







39907

 國家賠償費用支出







39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







39909

 經(jīng)常性贈與







39910

 資本性贈與







注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預算支出決算表(功能科目)







公開07表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1,516.29

1,253.94

262.36

208

社會保障和就業(yè)支出

0.26

0.26



20805

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

0.26

0.26



2080501

   行政單位離退休

0.26

0.26



210

衛(wèi)生健康支出

10.16

10.16



21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.16

10.16



2101103

   公務員醫(yī)療補助

10.16

10.16



211

節(jié)能環(huán)保支出

1,267.51

1,005.16

262.36

21101

 環(huán)境保護管理事務

1,005.16

1,005.16



2110101

   行政運行

1,005.16

1,005.16



21102

 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察

25.56



25.56

2110299

   其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出

25.56



25.56

21104

 自然生態(tài)保護

68.64



68.64

2110401

   生態(tài)保護

68.64



68.64

21111

 污染減排

168.15



168.15

2111102

   生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察

168.15



168.15

221

住房保障支出

238.36

238.36



22102

 住房改革支出

238.36

238.36



2210201

   住房公積金

71.25

71.25



2210202

   提租補貼

95.89

95.89



2210203

   購房補貼

71.22

71.22



注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


一般公共預算基本支出決算表(經(jīng)濟科目)



公開08表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

金額單位:萬元

項 目

一般公共預算財政撥款基本支出

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

合計

1,253.94

1,229.61

24.33

301

工資福利支出

1,209.86

1,209.86



30101

 基本工資

147.35

147.35



30102

 津貼補貼

330.01

330.01



30103

 獎金

304.01

304.01



30106

 伙食補助費







30107

 績效工資







30108

 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

41.86

41.86



30109

 職業(yè)年金繳費

38.40

38.40



30110

 職工基本醫(yī)療保險繳費

34.73

34.73



30111

 公務員醫(yī)療補助繳費

14.69

14.69



30112

 其他社會保障繳費







30113

 住房公積金

232.62

232.62



30114

 醫(yī)療費







30199

 其他工資福利支出

66.19

66.19



302

商品和服務支出

24.33



24.33

30201

 辦公費

0.49



0.49

30202

 印刷費







30203

 咨詢費







30204

 手續(xù)費







30205

 水費







30206

 電費







30207

 郵電費







30208

 取暖費







30209

 物業(yè)管理費







30211

 差旅費







30212

 因公出國(境)費用







30213

 維修(護)費







30214

 租賃費







30215

 會議費

1.37



1.37

30216

 培訓費







30217

 公務接待費

0.27



0.27

30218

 專用材料費







30224

 被裝購置費







30225

 專用燃料費







30226

 勞務費







30227

 委托業(yè)務費







30228

 工會經(jīng)費

22.20



22.20

30229

 福利費







30231

 公務用車運行維護費







30239

 其他交通費用







30240

 稅金及附加費用







30299

 其他商品和服務支出







303

對個人和家庭的補助

19.74

19.74



30301

 離休費







30302

 退休費

18.37

18.37



30303

 退職(役)費







30304

 撫恤金







30305

 生活補助







30306

 救濟費







30307

 醫(yī)療費補助







30308

 助學金







30309

 獎勵金







30310

 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼







30311

 代繳社會保險費







30399

 其他對個人和家庭的補助

1.38

1.38



307

債務利息及費用支出







30701

 國內(nèi)債務付息







30702

 國外債務付息







30703

 國內(nèi)債務發(fā)行費用







30704

 國外債務發(fā)行費用







310

資本性支出







31001

 房屋建筑物購建







31002

 辦公設備購置







31003

 專用設備購置







31005

 基礎設施建設







31006

 大型修繕







31007

 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新







31008

 物資儲備







31009

 土地補償







31010

 安置補助







31011

 地上附著物和青苗補償







31012

 拆遷補償







31013

 公務用車購置







31019

 其他交通工具購置







31021

 文物和陳列品購置







31022

 無形資產(chǎn)購置







31099

 其他資本性支出







312

對企業(yè)補助







31201

 資本金注入







31203

 政府投資基金股權投資







31204

 費用補貼







31205

 利息補貼







31299

 其他對企業(yè)補助







399

其他支出







39907

 國家賠償費用支出







39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







39909

 經(jīng)常性贈與







39910

 資本性贈與







注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出決算表

公開09表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

金額單位:萬元

預算數(shù)

決算數(shù)

“三公”經(jīng)費

會議費

培訓費

“三公”經(jīng)費

會議費

培訓費

“三公”經(jīng)費合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

“三公”經(jīng)費合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

1.37

0.00

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

1.37

0.00

相關統(tǒng)計數(shù):

項目

統(tǒng)計數(shù)

項目

統(tǒng)計數(shù)

因公出國(境)團組數(shù)(個)

0

因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

公務用車購置數(shù)(輛)

0

公務用車保有量(輛)

0

國內(nèi)公務接待批次(個)

2

國內(nèi)公務接待人次(人)

28

國(境)外公務接待批次(個)

0

國(境)外公務接待人次(人)

0

召開會議次數(shù)(個)

9

參加會議人次(人)

477

組織培訓次數(shù)(個)

0

參加培訓人次(人)

0

注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況。其中,預算數(shù)為全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


政府性基金預算支出決算表







公開10表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計



























注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款支出情況。

本單位無政府性基金預算收入支出決算,故本表為空。


國有資本經(jīng)營預算支出決算表







公開11表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

金額單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計



























注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

本單位無國有資本經(jīng)營預算支出決算,故本表為空。


財政撥款機關運行經(jīng)費支出決算表



公開12表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

金額單位:萬元

項 目

機關運行經(jīng)費支出決算

科目編碼

科目名稱

合計

24.33

302

商品和服務支出

24.33

30201

 辦公費

0.49

30202

 印刷費



30203

 咨詢費



30204

 手續(xù)費



30205

 水費



30206

 電費



30207

 郵電費



30208

 取暖費



30209

 物業(yè)管理費



30211

 差旅費



30212

 因公出國(境)費用



30213

 維修(護)費



30214

 租賃費



30215

 會議費

1.37

30216

 培訓費



30217

 公務接待費

0.27

30218

 專用材料費



30224

 被裝購置費



30225

 專用燃料費



30226

 勞務費



30227

 委托業(yè)務費



30228

 工會經(jīng)費

22.20

30229

 福利費



30231

 公務用車運行維護費



30239

 其他交通費用



30240

 稅金及附加費用



30299

 其他商品和服務支出



307

債務利息及費用支出



310

資本性支出



31001

 房屋建筑物購建



31002

 辦公設備購置



31003

 專用設備購置



31005

 基礎設施建設



31006

 大型修繕



31007

 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新



31008

 物資儲備



31009

 土地補償



31010

 安置補助



31011

 地上附著物和青苗補償



31012

 拆遷補償



31013

 公務用車購置



31019

 其他交通工具購置



31021

 文物和陳列品購置



31022

 無形資產(chǎn)購置



31099

 其他資本性支出



312

對企業(yè)補助



399

其他支出



注:“機關運行經(jīng)費” 指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


政府采購支出決算表







公開13表

單位名稱:常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局

單位:萬元

項目

金 額

一、政府采購支出合計

225.18

 (一)政府采購貨物支出

30.54

 (二)政府采購工程支出



 (三)政府采購服務支出

194.64

二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額

225.18

 其中:授予小微企業(yè)合同金額



注:政府采購支出信息為單位納入部門預算范圍的各項政府采購支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入、支出決算總計1,642.54萬元。與上年相比,收、支總計各增加78.94萬元,增長5.05%。其中:

(一)收入決算總計1,642.54萬元。包括:

1.本年收入決算合計1,642.54萬元。與上年相比,增加97.75萬元,增長6.33%,變動原因:項目收入較上年增加。

2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年相比,減少18.8萬元,減少100%,變動原因:年初沒有權責列支結(jié)轉(zhuǎn)項目。

(二)支出決算總計1,642.54萬元。包括:

1.本年支出決算合計1,642.39萬元。與上年相比,增加92.96萬元,增長6%,變動原因:項目支出較上年增加。

2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算數(shù)相同。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.15萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項:庫存現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比,減少14.02萬元,減少98.94%,變動原因:權責列支項目減少。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入決算合計1,642.54萬元,其中:財政撥款收入1,516.44萬元,占92.32%;上級補助收入0萬元,占0%;財政專戶管理教育收費0萬元,占0%;事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入126.1萬元,占7.68%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出決算合計1,642.39萬元,其中:基本支出1,253.94萬元,占76.35%;項目支出388.46萬元,占23.65%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入、支出決算總計1,516.44萬元。與上年相比,收、支總計各減少47.16萬元,減少3.02%,變動原因:環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察項目調(diào)整。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

2022年度財政撥款支出決算1,516.29萬元,占本年支出合計的92.32%。與2022年度財政撥款支出年初預算1,343.97萬元相比,完成年初預算的112.82%。其中:

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算0.26萬元,支出決算0.26萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)相同。

(二)衛(wèi)生健康支出(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。年初預算10.16萬元,支出決算10.16萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)相同。

(三)節(jié)能環(huán)保支出(類)

1.環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項)。年初預算801.13萬元,支出決算1,005.16萬元,完成年初預算的125.47%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:增人增支,行政運行費年中追加。

2.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項)。年初預算74.06萬元,支出決算25.56萬元,完成年初預算的34.51%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察項目年中調(diào)減。

3.自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項)。年初預算0萬元,支出決算68.64萬元,(年初預算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:環(huán)保專項資金年中追加。

4.污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項)。年初預算220萬元,支出決算168.15萬元,完成年初預算的76.43%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:年中項目調(diào)整。

(四)住房保障支出(類)

1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算71.25萬元,支出決算71.25萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)相同。

2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算95.89萬元,支出決算95.89萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)相同。

3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算71.22萬元,支出決算71.22萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)相同。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出決算1,253.94萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費1,229.61萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經(jīng)費24.33萬元。主要包括:辦公費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費。

七、一般公共預算支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出決算1,516.29萬元。與上年相比,減少33.14萬元,減少2.14%,變動原因:環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察項目調(diào)整。

八、一般公共預算基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算1,253.94萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費1,229.61萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經(jīng)費24.33萬元。主要包括:辦公費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

(一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算0.27萬元(其中:一般公共預算支出0.27萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元)。與上年相比,增加0.27萬元,變動原因:環(huán)境執(zhí)法業(yè)務工作交流增加,公務接待費增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務接待費支出0.27萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。

(二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

1.因公出國(境)費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調(diào)整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。全年使用財政撥款涉及的出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調(diào)整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。其中:

(1)公務用車購置支出決算0萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛。

(2)公務用車運行維護費支出決算0萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日,使用財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算0.27萬元(其中:一般公共預算支出0.27萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0.27萬元(其中:一般公共預算支出0.27萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調(diào)整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。其中:國內(nèi)公務接待支出0.27萬元,接待2批次,28人次,開支內(nèi)容:接待兄弟單位調(diào)研;國(境)外公務接待支出0萬元,接待0批次0人次。

(三)財政撥款會議費支出決算情況說明。

2022年度財政撥款會議費支出預算1.37萬元(其中:一般公共預算支出1.37萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算1.37萬元(其中:一般公共預算支出1.37萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調(diào)整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。2022年度全年召開會議9個,參加會議477人次,開支內(nèi)容:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法業(yè)務條線會議發(fā)生的餐費、場租費。

(四)財政撥款培訓費支出決算情況說明。

2022年度財政撥款培訓費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調(diào)整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。2022年度全年組織培訓0個,組織培訓0人次。

十、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。

十二、財政撥款機關運行經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度機關運行經(jīng)費支出決算24.33萬元(其中:一般公共預算支出24.33萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元)。與上年相比,減少21.75萬元,減少47.2%,變動原因:厲行節(jié)約,降低機關運行成本。

十三、政府采購支出決算情況說明

2022年度政府采購支出總額225.18萬元,其中:政府采購貨物支出30.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出194.64萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額225.18萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

十五、預算績效評價工作開展情況

2022年度,本單位共0個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本單位未開展單位整體支出財政重點績效評價,涉及財政性資金0萬元。

本單位共對上年度已實施完成的5個項目開展了績效自評價,涉及財政性資金合計421.06萬元;本單位共開展1項單位整體支出績效自評價,涉及財政性資金合計1,470.97萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余(原事業(yè)基金)彌補當年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

十八、機關運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

二十、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

二十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

二十二、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項):反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

二十三、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項):反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省(市、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態(tài)修復支出,資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出,生態(tài)護林員的勞務報酬等支出。

二十四、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項):反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出,行政處罰、行政訴訟、行政復議支出,環(huán)境行政稽查支出,執(zhí)法裝備支出,排污費申報、征收與使用管理支出,環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,突發(fā)性污染事故預防、應急處置等支出。

二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

二十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

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